索引号
11511102008762288W/2025-00008
公文种类
发布机构
高坪区审计局
主题分类
成文日期
2025-12-04
发布日期
2025-12-04

高坪区审计局靶向发力2025年工作

时间:2025-12-04 | 来源:高坪区审计局

2025年以来,高坪区审计局对标国省市重大决策部署,围绕区委区政府中心工作,靶向发力,忠诚履职,各项工作取得了很好的成效

(一)坚持忠诚铸魂,确保审计正确方向

1一心向党听指挥,坚决服从党管审计认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,持续巩固拓展主题教育成果,巩固深化党纪学习教育成果,深入贯彻中央八项规定精神学习教育,及时传达学习上级审计委员会会议精神,增强审计工作政治属性和政治功能。发挥审计委员会牵头作用和党委审计办平台作用,调整区委审计委员会组成人员,推动区委常委会、区政府常务会议传达学习审计相关会议精神2次,审议通过年度审计项目计划,为做好全区审计工作指明方向。深化落实重大事项请示报告制度,按要求向市委审计办报告重大事项2项,向区委审计委员会报送重要文稿3篇,切实把坚持和加强党的领导落在具体行动上、体现在审计工作中。

2一身担当为中心,充分释放审计价值围绕区委1336”战略部署,持续加强项目建设、营商环境、产业发展、医疗卫生、民生保障等重点领域的审计监督,截至11月中旬,完成计划内审计项目23个,审计发现问题159坚持查真相、说真话、报实情,向区委区政府报送审计专报、要情5期,《政府投资项目“建”“管”分离导致“资金”“资产”双流失》《关于我区2023年增发国债投资项目申报过程中存在的问题及建议》等多篇审计专报引起区领导高度重视,得到肯定性批示和专题研究。注重审计成果转化研究,强化信息宣传工作,报送的审计信息被《中国审计报》《中国审计》采用11条,被省审计厅微信公众号、门户网站、《现代审计》采用5条。

3一如既往促发展全力筑牢防范堤坝。发挥经济运行“探头”作用,认真落实区委区政府重大决策“三方会审”机制,前置会审重大事项120件,提出建议74条,委政府把方向、谋大局、定政策、促改革提供决策参考。统筹做好区属国有企业投资绩效专项审计调查重点关注投资项目的绩效发挥,防范化解政府债务风险,切实筑牢经济安全屏障。针对区委巡察反馈的4个方面、17项问题,坚持把整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入审计队伍建设,新建立制度6个,修改完善制度8个,扎紧制度笼子。

(二)坚持动真碰硬,擦亮审计反腐利剑

1一以贯之盯资金,推动财政提质增效。紧紧围绕高坪改革发展实际,加强对重大任务、重大项目以及专项资金的审计监督力度,将审计的视角盯紧盯牢财政的“钱袋子”。组织开展本级财政预算审计直部门预算执行审计,指出并纠正非税收入应缴未交、专项资金闲置等一系列问题。围绕护航财政资金安全高效运行,组织对物流中路污水处理站建设项目、易地扶贫搬迁项目等5个项目开展竣工结(决)算审计,完成重大固定资产投资项目跟踪审计12个,完成中央和省预算内基本建设资金及国债等资金支持项目审计,指出并纠正项目审批手续不规范、闲置资金、项目进度滞后等问题26个,有效节约了财政资金,推动了重大项目落地。

2一心为民守底线,强化民生审计监督。坚持人民利益至上,加大对民生任务的监督力度,将审计的脚步走进民生保障最后一公里。组织开展高坪区养老服务项目专项审计,重点关注养老规划、服务项目建设推进运行等情况,确保“老有所养”,审计发现政策执行不服务质量不高方面问题15个,查出问题资金70.05万元。组织开展就业创业补助资金和失业保险基金专项审计,重点关注就业创业补助资金和失业保险基金分配、拨付、管理和使用情况,预计11月底出具正式报告。根据上级审计机关要求中央八项规定及其实施细则精神落实情况、整治形式主义为基层减负等作为审计重点关注内容,着力揭示政策落实中的形式主义、官僚主义问题,推动各项惠民利民政策落实落地落细。

3一丝不苟抓作风,助推干部廉洁履职。主动融入干部大监督格局,加大对权力集中、资金密集、资源富集领域的监督力度,将审计的利剑斩向“老虎苍蝇”。组织开展区生态环境局、区红十字会等4个部门(单位)5名领导干部的经济责任审计,重点揭示“三重一大”决策执行不到位政府采购制度执行不严等问题49,以审计力量推动全面从严治党向纵深发展。将生态环保理念贯穿审计全过程,组织开展区生态环境局1名领导干部自然资源资产离任(任中)审计,重点揭示损害可持续发展的行为,审计查出问题7个,进一步提高领导干部生态环境保护理念,以审计力量描绘美丽高坪生态画卷。

(三)坚持研究赋能,打造审计特色品牌

1心一意提质量,夯实审计工作根基。科学规范提升年为抓手,带动审计工作质量和水平整体提升。常态化开展调研督导,深入区本级预算执行审计、经济责任审计等项目现场开展审计项目质量检查3次,及时准确了解审计组现场审计工作开展情况,加快审计项目推进。强化审计项目精品意识,建立审计质量控制责任清单,实施清单式管理,从源头上管控审计质量。持续巩固与纪检监察、组织人事、巡察等部门贯通融合,切实增强监督合力建立审计移送重大问题线索台账,移送审计问题线索7件,强化重大问题线索移送、查办、反馈全流程闭环管理,推动审计成果落实落地。

2严到底强整改,转化审计监督成果。出台《中省市反馈审计查出问题整改工作机制》,明确整改责任主体,压实整改责任依托审计项目管理系统对审计查出问题实行信息化管理,逐个项目建立问题清单和整改台账,规范问题登记、整改评估、审核认定、销号管理等工作流程。定期开展回头看检查,对已整改问题进行复查,防止问题反弹回潮,对未达整改目标的问题持续跟踪,直至彻底整改。组织召开审计整改推进会议2次,回访被审计单位7个,推动以前年度审计查出问题完成整改104个,整改金额4.73亿元督促相关单位建立完善规章制度18项,切实将审计整改成果转化为治理效果

3一体推进促规范,提升内审工作水平。出台《南充市高坪区内部审计工作业务指导和监督管理办法》,多方位指导全区各单位内部审计工作,为内部审计在单位管理中查病、治病、防病出谋划策。开展内部审计工作情况调查统计,搭建信息沟通平台,建立审计监督对象的单位内部审计情况数据库,提升内部审计指导监督信息管理水平。开展专项检查2,及时掌握各单位内部审计机构依法履行职责情况,防范内部审计风险,推动全区内部审计工作规范化管理。

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